财务审计专员岗位职责(精选17篇)

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财务审计专员岗位职责 篇1

1、建立专项审计作业标准体系;

财务审计专员岗位职责(精选17篇)

2、负责“系统性”生产审计;

3、负责内审周工程巡检 ;

4、参加专项工程验收,鉴证关键生产成果;

5、参加招采工作,促进管理提升;

6、择机推行预结算抽审。

财务审计专员岗位职责 篇2

1、负责公司日常财务工作;

2、一般纳税人帐务处理,报税;

3、归集高新技术企业研发费用台帐、研发费用加计扣除;

4、出具财务报表审计报告,高新专项审计报告;

5、上级交待的其他事务。

财务审计专员岗位职责 篇3

1.参与公司内控制度的建设、完善和实施,及时发现控制缺陷并提出改进建议;

2.协助审计部长制订落实年度审计工作计划;

3.按照审计通知和方案执行审计程序,收集被审计部门资料,完成工作底稿;

4.及时向审计部长汇报审计工作发现的问题,参与编写审计报告初稿;

5.参加审计沟通会议,整理形成会议记录;

6.审计工作底稿和报告的整理归档;

7.协助审计经理实施后续审计程序;

8.完成审计部长交办的其他工作事项。

财务审计专员岗位职责 篇4

1、编制和执行内审项目的测试工作;

2、收集和整理审计证据资料;

3、编制审计工作底稿及审计报告初稿;

4、后续跟进工作,对项目内各相关风险点作出影响评估。

财务审计专员岗位职责 篇5

1、针对公司目前现成交供应商与整个供应链进行审计稽查 ;

2、针对车间各仓库的库存量合理性的评估与稽查;

3、针对审计稽查项开出合理有效审计报告;

4、根据公司需求开发优质供应商。

财务审计专员岗位职责 篇6

1.协助部门领导开展审计管理工作;

2.具体落实公司内部控制自我评价工作;

3.协助落实公司内部控制执行情况审计、经济责任审计、专项审计工作;

4.具体落实部门审计资料档案整理、归档工作;

5.草拟部门月度、年度工作计划和总结等文书工作;

6.具体落实部门维稳综治、消防安全、财产物料管理、等内务工作;

7.领导交办的其它工作。

财务审计专员岗位职责 篇7

完善内部管理制度,并制定审计计划

实施财务审计、管理审计、效率和效益审计

编制审计报告和建议书

及时发现财务和管理风险,并能够提出改进意见

督促审计结论的落实

负责审计过程中的沟通和协调

财务审计专员岗位职责 篇8

监督、检查公司贯彻执行“三重一大”集体决策规定情况;

监督检查各部门班组有无违反《部门共同监督责任制》的考核细则规定,并提出处理建议;

协助组织开始职务晋升、重大项目、关键岗位人员,问题举报涉及人员等廉洁教育谈话工作;

执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;

进行内控审计,做好审计准备工作,对各项风险舞弊点进行跟踪控制。

财务审计专员岗位职责 篇9

1. 根据工作计划,开展各类审计工作;

2. 协助核查审计事项,做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;

3 .协助完成审计工作底稿及审计调查报告的编写工作,并提出处理意见。

财务审计专员岗位职责 篇10

1.组织编制年度审计工作计划, 制定审计项目计划、审计重点、审计方案;

2.组织参与对公司内部的项目经营质量审计、项目收入、成本审计、风险管理审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计通讯,复核、整理、上报相关审计项目档案等;

3.负责审计发现问题的整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理;

4.执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控;

5.组织开展公司违规经营投资责任追究工作;

6.负责与集团审计部的日常联络工作,收集、汇总、分析公司重要审计信息、重大风险事件、典型审计案例等信息;

8.负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档;

9.完成其他审计相关事务和领导交办的其他事项。

财务审计专员岗位职责 篇11

1. 负责参与公司内控体系及财务体系的建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制;

2.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出改进意见;

3.负责编制常规和专项审计方案,开展常规审计以及各类专项审计;

4. 组织、审核、编写各项审计报告,确保其准确性、真实性和公正性,对审计中发现的问题出具改进意见并督促落实;

5. 协助财务部门和会计师事务所对公司开展独立审计活动。

财务审计专员岗位职责 篇12

1、负责对个人费用与公共费用进行审计,并按季度出具报告

2、协助上级编制管理、销售、制造费用的工作底稿

3、对市场费用进行分析,协调公司职能部门进行核查

4、配合审计总监对集团内控制度进行评价,指导各单位完善各项规章制度

财务审计专员岗位职责 篇13

1、协助制定完善内部审计管理制度;

2、协助制定年度审计计划;

3、制定审计方案、开展审计工作、编制审计报告;

4、评审集团内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查集团及下属子公司内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为集团优化管理提出审计意见和建议;

5、公司高管的离任审计;

6、完成领导安排的其他工作。

财务审计专员岗位职责 篇14

负责药店固定资产盘点审计,

负责全系统商品、资产采购审计,

负责全系统财务管控日常审计,

负责重要管理岗位离任等各类专项审计,

负责审计报告的撰写与修改,

领导安排的其他工作。

财务审计专员岗位职责 篇15

1、制定内部稽核管理制度,组织稽核工作会议

2、编制年度稽核工作计划,执行具体稽核事项

3、负责月度、年度绩效考核数据的真实性稽核

4、负责物资报废流程及数据的真实性和合理性稽核

5、负责报价系统数据的准确性稽核

6、负责50万以上重大项目稽核

7、负责运营过程中产生重大异常事项稽核

8、执行上级交代的其他事项

财务审计专员岗位职责 篇16

1、对公司流程及制度的执行情况等进行内部控制审计;

2、对公司支付事项、采购事项、运输费用等经济事项进行审计;

3、完成上级领导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);

4、对各部门的舞弊等行为进行廉政审计;

5、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪审计;

6、整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告;

7、完成领导交办的其他事项。

财务审计专员岗位职责 篇17

1、执行公司内审工作的开展及数据汇总,协调各部人员的分工合作;

2、协助制定、修改、更新公司的内审管理制度;

3、 配合外部机构,在公司内部开展风险测试、评估等方面的工作。

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