注册会计师的主要职责(通用17篇)

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注册会计师的主要职责 篇1

1. 负责公司全盘账务统筹,税务、成本核算、应收应付等财务工作;

注册会计师的主要职责(通用17篇)

2. 根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;

3. 及时编制各类财务报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。

注册会计师的主要职责 篇2

1、完成企业账务、税务申报、税务策划等具体工作;

2、独立完成企业审计、内控、绩效评价等工作;出具正式报告;

3、根据客户情况制定相应的方案,完成汇算清缴、研发费用归集,加计扣除等工作;

4、拟定报告方案,撰写报告,与客户保持良好沟通。

注册会计师的主要职责 篇3

职责:

1、组织实施大型项目(企业集团或上市公司)的审计工作;

2、独立承担中型项目的审计现场负责人的工作;

3、对所属审计人员能够进行有效的管理、协调、督导和培训;

4、对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现问题;

5、保持与客户良好的沟通,维护客户关系。

任职要求:

1、 具有中国注册会计师执业资格,或已通过CPA全科考试;

2、 身体健康,热爱审计事业,具有良好的团队合作精神,持续学习能力强,对工作认真负责;

3、 有证券资格会计师事务所工作经验者优先录用。

4、 吃苦耐劳,能够适应经常性出差。

注册会计师的主要职责 篇4

职责:

1、全面负责公司财务工作;

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;

4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

5、成本核算、会计核算和分析工作;

6、负责资金、资产的管理工作;

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

8、管理与银行及其他机构的关系;

9、完成上级交给的其他日常事务性工作

任职要求:

1、财务、会计专业全日制本科以上学历,持有注册会计师证;

2、20xx年以上财务会计经验,有电子产品研发单位工作经验都优先;

3、熟悉会计、审计、税务等相关法律法规;熟悉年度预算编制、财务核算等工作;

4、熟练使用财务应用软件,熟练处理帐务及编制各种报表;

5、有投融资经验者优先;

注册会计师的主要职责 篇5

1.认真贯彻相关的法律、法规、规定;

2.严格遵守相关原则,规范技术规程,提交客观、公正、真实、科学、可行的审计报告;

3.热情接受委托人的委托和聘请,认真审核委托人提供的有关书面资料和有效证件,组织人员深入现场勘查,搜集资料,综合审计;

4.提供资产流转的相关法律、法规和政策咨询,建立健全的审计档案,加强文书资料规范化管理。

注册会计师的主要职责 篇6

1、制定项目方案、实施计划,分配项目任务

2、组织、带领、指导项目助理执行项目方案计划

3、就项目事项与客户代表沟通

4、审查、指导项目助理的工作及工作底稿

5、负责项目的过程控制、质量控制、风险控制

6、编制项目报告

注册会计师的主要职责 篇7

职责:

1、依据公司业务工作要求,顺利达成所承接项目之预定目标;

2、对所属项目团队成员的日常工作进行有效支持;

3、对所属项目团队成员进行有效管理。

职位要求

1、财会类、经济类、金融类相关专业,大专以上学历;

2、具有会计审计行业3年以上工作经验;

3、具备注册会计师执业资格。

注册会计师的主要职责 篇8

1、督导集团下属公司财务日常管理和会计核算工作,监督集团下属公司财务计划、财务预算的执行情况;

2、督促集团下属公司按集团要求上报财务会计报告,对会计信息的及时性和真实性承担管理责任;

3、督促集团下属公司贯彻执行国家财经政策、会计法规和集团公司制定的各项财务管理制度,定期或不定;

4、期对集团下属公司执行情况进行检查;

5、负责对各项目会计工作进行监督、检查、修正;

6、负责集团公司财务报表合并,对集团公司的财务状况和经营成果进行分析,为公司领导决策提供依据;

7、对各项目成本费用数据进行归集汇总上报;

8、负责资金计划支会的安排及统计;

9、完成公司或上级交办的其他工作。

注册会计师的主要职责 篇9

1、会计、审计、财管等相关专业大专以上学历,持有注册会计师或税务师执业资格证书;

2、有会计事务所或税务师事务所审计相关工作经验;

3、熟练并基本掌握行业职业准则及指南相关的法律法规、政策、质量管理标准;

4、工作认真、责任心强,具有良好的职业道德和团体协作精神,以及较强的沟通、书面表达能力,能承受一定工作压力;

5、熟悉使用常用办公软件及财务软件;

注册会计师的主要职责 篇10

1、有研发公司项目管理相关会计从业经验;独立处理公司全盘账务,审核单据,编制记账凭证,并按时完成月度结账,出具各类财务报表;

2、核算各项管理指标,对指标进行财务分析,并出具财务分析报告;

3、负责编制项目经费预算、设置符合政府项目管理规定的资金管理台账;

4、定期检查研发项目费用支出与预算执行情况,对于异常或超标支出进行分析,确保合理支出;

5、负责项目资产管理工作,定期参与项目材料物资、工具设备等资产盘点,并出具相关盘点报告,提出改进意见;

6、配合第三方事务所完成外部科研经费审计、财务验收所需的专项审计报告;

7、负责对外提供科研经费使用情况及相关文件的编制及上报;

8、负责高企及研发加计扣除申报和核算;

9、有金蝶财务系统使用经验

10、配合上级领导完成制度梳理和流程设计的规范和优化及领导安排的其他事项。

注册会计师的主要职责 篇11

职责:

1、财务、成本、预算、会计核算及监督工作;

2、参与建立和完善财务管理制度和相关工作程序;

3、协助组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、独立编制财务报告和合并会计报表等;

4、配合各类审计,准确核算各类税费,及时申报、年度汇算清缴;

5、审核各核算会计岗位的工作,梳理工作流程,提出合理化建议。

任职要求:

1、注册会计师,注册税务师;

2、有商业会计和工业会计实践经验。

注册会计师的主要职责 篇12

职责

1、协助财务总监制定公司整体上市战略,合理调配和使用资金,监督各项资金的运行,优化资金结构提高资金的使用效率;

2、协助财务总监建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,组织公司核算及对外财务信息披露;

3、参与制定公司经营计划,并组织实施;组织制定、完善、实施公司财务管理制度及工作流程,按公司的财务管理制度,进行财务管理;

4、组织制定、审核、上报公司年度预算,并监控预算的执行情况,控制生产经营成本;

5、负责协调公司与财政、税务、银行等部门的业务关系;

6、负责财务系统团队建设及下属人员的考核;

7、完成上级领导交办的其他临时性工作。

任职资格

1、年龄35-55周岁;

2、财务类本科以上学历,高级会计师或注册会计师优先;

3、5年以上相关工作经验,3年以上大型企业、高管及上市工作经验;有制药企业财务高管工作经验者优先考虑;

4、熟悉金融法律法规,银行、证券、基金等行业的业务运作,具有良好的管理意识及对经济趋势的前瞻能力及职业操守;

5、具有较强的沟通协调能力、谈判能力、应变能力以及商业风险评估分析和控制能力。有较强的文字处理能力、语言表达能力以及数据分析能力;

6、具备财务战略眼光;

7、良好的敬业精神和职业道德操守。

注册会计师的主要职责 篇13

1、已通过部分注册会计师考试科目

2、精通财务会计审计等相关知识和政策法规;

3、具备良好的文字表达能力和团队组织能力;

4、较强的计划,协调,组织,监督能力;

注册会计师的主要职责 篇14

1、根据法律法规及公司财务制度,审核员工报销单据,各类凭证准确及时入账。

2、根据合同开具___,负责应收管理。

3、准确核算员工个人借款并督促清理。

4、正确核算收入及成本,计提税金及附加并按时完成纳税申报。

5、负责软件产品增值税即征即退及相关工作。

注册会计师的主要职责 篇15

职责:

1、负责审核会计凭证是否完整、准确;

2、负责月结工作,包括外币重估、往来款项重分类;

3、负责审核资金报表,分析差异;

4、负责完善与改进会计核算流程;

5、负责按时编制、报送各单体及合并财务报表、报表附注;

6、负责对接外部中介机构,提供相关财务资料;

7、负责上市公司披露报告财务部分的编制。

知识技能要求:

1、熟悉国家会计准则和税务制度;

2、熟悉财务工作业务流程,具备较强的分析能力,能够独立完成财务报告和分析工作,能够根据数据逻辑分析业务特征,提出改善方向和具体方案,并跟踪整改;

3、认同公司文化,责任心强,工作认真细致,踏实,具有良好的职业道德和保密意识,有较强的服务意识和沟通协调能力;

4、能够熟练操作SAP系统及OFFICE等办公软件;

5、有会计师事务所和上市公司工作经验。

注册会计师的主要职责 篇16

1、能独立完成本部门的业务项目;

2、对下一级人员进行合理分工、指导、并对其工作底稿进行复核,对其业务能力进行考核;

3、掌握相关审计、会计各项知识及流程,并对行业新动态、新准则及时了解。

4、沟通协调部门内外的员工关系及客户关系,提高团队工作效率,及时有效的与客户沟通。

注册会计师的主要职责 篇17

职责:

1、根据公司发展规划,协助部门经理拟定内控规划和年度内控计划;执行经审批的年度内控计划;

2、熟练掌握公司各部门及分子公司各项的内控制度及标准,组织公司各部门及分子公司内控制度及标准的调整与修改。

3、根据上市公司的监管要求和管理需要,健全和完善公司内控体系,促进相关制度、流程的有效落地与实施,定期执行公司年度或半年度内控评价,输出年度或半年度内控评价报告。

4、定期执行风险评估或专项内控审查,发现影响公司目标实现的内部控制缺陷并提出改进建议,并梳理公司内部的内控管理中的薄弱关节,并提出改进方案 ;

5、与业务部门保持及时良好沟通、参与业务流程设计,从内控角度给予风险管控下的流程优化建议;

6、按时完成领导交办的其他相关工作。

任职资格:

1、3年以上内控相关工作经验,具有国内大型服装企业内控工作经验优先;具有“四大”内控相关工作背景的优先;

2、CPA资格证书或律师资格证书优先;

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