财务部内审职责范围(通用24篇)

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财务部内审职责范围 篇1

协助制定公司会计核算与财务管理制度,并监督、指导制度的贯彻与执行;

财务部内审职责范围(通用24篇)

协助监控&预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;

负责公司的资金筹集、管理和调配,监督专项资金的分配和使用,确保资金有效运转,提高资金使用效率,确保资金安全;

组建高效的团队,并负责下属员工的指导、培训、考评和日常管理工作;

负责组织制定并落实部门工作计划、部门费用预算、项目管理预算;

对接美国简单财务,英文邮件对话;

完成上级领导交办的其它任务。

财务部内审职责范围 篇2

1、 负责登记各类财务统计表格;

2、 负责审核各类需要付款的单据;

3、 负责往来账的核对,并收齐相关发票;

4、 负责与外账之间的协作;

5、 负责社保公积金的增减及年检,处理部分银行事务;

6、 协助上级完成日常工作,完成上级交办事物事务。

财务部内审职责范围 篇3

1. 编制合并财务报表、管理报表,包括集团公司及下属子公司。

2. 审核各业务部门财务状况。

3.维护财务报告编制程序,包括但不限于制定、实施、审阅财务报告编制规范及流程,以确保财务报表的编制符合政策和标准的要求,维护报表合并范围,确保合并报表及时、完整、准确编制。

4. 编制、审核集团财务报表。

5. 协助财务总监配合集团年度审计,包括与外部审计沟通、出具审计及账务处理方案。

6. 公司指派的其他财务工作。

财务部内审职责范围 篇4

1、 负责工程项目账务处理、报销单据整理、报表编制、资金审批等;

2、 增、减人员办理,项目考勤报表,即人事有关工作等;

3、 协助工程项目经理编制资金周、月、年计划报表;

4、 协助财务部工作对接;

5、 协助各部门临时安排的工作;

6、 及时、准确的传达上级指示及执行;

7、 及时完成财务部要求的各项报表;

8、 完成工程项目班组、供应商对账,付款申请;

9、 负责项目发票开具、合同签署相关事宜;

10、 完成上级安排的其他事务。

财务部内审职责范围 篇5

1、公司日常费用支付、员工工资、各项奖金、福利的核算与发放,日常报销;

2、员工日常报销的收集与审核,确保相关发票都符合税务要求以及公司报销政策;

3、根据已审批的费用报销和付款申请等有效凭证,办理现金收付和银行结算业务;

4、配合销售团队处理应收账务,确保给客户的发票及时开具;

5、完成上级交办的其他工作。

财务部内审职责范围 篇6

掌握货币资金存量及流向情况;

2. 配合评估事务所撰写年度评估报告,做好银行对贷款卡年检所需资料的收集和整理;

3. 审核申请开立银行账户的报告、中标工程合同、项目部设立文件、开立银行结算账户审批表等资料,对银行账户的开立情况进行管理和监督;

4. 根据天住集团所属各单位的借款申请报告,按审批程序进行申报,办理出借资金业务,跟踪借款使用状况;

5. 收集资金收取和使用信息,研究资金效益,撰写全集团资金情况分析报告;

6. 对天住集团所属各单位资金管理的进行检查和指导工作;

7. 配合做好审计和其他相关部门的检查工作

8. 完成领导交办的其他工作;

财务部内审职责范围 篇7

1、公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作并组织实施,降低经营管理成本,提高工作效率;

2、对公司的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效的措施予以防范;

3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,并进行财务分析,拟订和实施资金筹措和资本运作方案,定期向总经理汇报财务状况;

4、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;

5、组织领导公司的财务、成本、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;

6、负责月度、季度、年度的对外报表,对内的分析报表和预算管理,并及时向公司领导汇报;

7、协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护公司利益;

8、审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告,负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;

9、全面负责财务部的日常管理工作,领导整个财务团队。

财务部内审职责范围 篇8

1.能够独立完成日常账务处理,包含并不限于AR、资产、融资、成本核算等内容;

2.跟踪、汇总并汇报各类出库存货直至进入正常流转流程为止,含与业务端直接沟通;

3.负责公司的AR财务分析工作;

4.编制公司财务报表及相关分析表格,为企业管理决策提供依据。

5.协助领导建立和优化财务方面管理制度和有关规定,并跟踪落地执行。

6.编制及汇总公司月/季/年预算、预算差异分析,并提出改善意见,确保公司财务目标的达成。

财务部内审职责范围 篇9

1.按政府部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。

2.负责员工报销费用的审核,凭证的编制登账。

3.对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账。

4.编制资金预算表。

5.成本核算。

6.监控应收账目子系统,准备月度应收账目报表。

7.完成财务部长交办的其他工作。

8.编报“增值税购进发票报告表”。由本部门配合,做到应付应收双方一致。

9.完成财务部长布置的其他工作。

财务部内审职责范围 篇10

1、负责财务日常收支的管理、核对,办公室基本账务的核对;

2、负责公司及银行存款的保管、出纳和记录;

3、应收、应付、库存等报表统计;

4、编制财务报表及纳税申报工作;

5、完成领导交办的其他工作;

财务部内审职责范围 篇11

1、负责公司税务事项办理,包括但不限于税务登记及变更和注销、一般纳税人办理、签定三方协议、办理ca证书、开票机及开票软件购置安装、增值税发票及其他发票的开具,其他税务事项办理;

2、银行账户的开立、变更及注销,三方协议签约,银行收付款项核对,回单领取,公司电费款项,其他银行事项;

3、与总部沟通,取得办理税务和银行事务需要的各种资料,解答其他部门人员对财务问题的咨询,与开发人员沟通,办理新项目的收益率测算;

4、其他涉及税务、银行等方面事项的办理;

财务部内审职责范围 篇12

1、完成相应的统计报告,检查统计数据的完整性、正确性,并按要求报送规定的报表;;

2、每月初编制资产负债表、利润表,做好税务规划,申报税费等;

3、完成季度企业所得税预缴及财务报表上传、年度审计、汇算清缴工作;

4、负责对文件报表数据的统计整理工作,做到及时归纳汇总,按时反馈整理数据

5、配合财务完成日常的数据统计;

6、完成上级交办的其他工作

财务部内审职责范围 篇13

1、负责日常凭证、账簿、报表、账目核对等财务事项

2、完成各项财务结算,会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;

3、负责工商、税务、银行、社保等相关业务处理;

4、负责公司全盘账务处理、日常税务申报、年度报表、汇算清缴,按时出具财务报表;

5、做好成本核算、研发费用加计扣除和企业增值税、所得税核算工作。

6、协助公司领导完成其他日常事务性工作

财务部内审职责范围 篇14

1、能熟练操作财务软件及日常办公软件。

2、审核原始凭证的合理、合法性,负责费用类等单据制单及统计对比分析。

3、负责纳税申报工作,具备一定的税务理论知识基础。

4、对外交际能力强,负责维护与税务单位良好的税企关系。

5、工作细致严谨,执行力强,具备良好的沟通协调能力。

财务部内审职责范围 篇15

1.协助部门负责人制定、完善公司财务预算管理制度。

2.参与公司年度经营计划制订,汇总、编制公司年度财务预算。

3.跟踪预算执行情况,编制预算执行情况报告。

4.参与组织绩效考核,准确提供财务数据。

5.妥善办理部门负责人安排的其他工作。

财务部内审职责范围 篇16

1.负责评估、分析、修订共享中心流程体系相关管理制度及文件;

2.负责组织和主导开展财务共享新增业务范围的流程设计、出具设计方案;

3.负责评价共享中心运营执行情况和业务需求,编制运营流程优化建议报告;

4.负责组织对业务部门及推广区域进行流程与制度的培训与宣贯;

5.其他相关工作。

财务部内审职责范围 篇17

1、部门管理。负责财务部的部门日常管理工作,统筹和组织财务人员各项工作;

2、预算编制。组织开展公司年度预算编制工作,并进行说明汇报等;

3、管理制度完善。建立和完善公司财务工作管理体系,确保财务工作有序开展;

4、数据分析。对财务各项数据进行复核、分析,结合财务报告作出说明汇报;

5、统筹安排财务管理、成本管理、预算管理、会计核算等各项财务工作事宜,加强公司经济管理,提高经济效益;

6、负责审核财务报表,保证财务报表的真实、客观、清晰,负责组织成本分析和落实成本控制措施;

7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系;

8、遵循集团财务中心工作指引,上报工作计划、总结汇报及相关问题的沟通和解决等;

负责公司内部会议汇报和部门工作协调沟通等。

财务部内审职责范围 篇18

1、负责打印、验证、保管分公司增值税发票

2、负责与外部监管和税务机关登日常沟通联系

3、负责分公司税务申报及税务信息报送

4、协助配合税务机关的各项检查工作

5、配合部门轮岗工作。

财务部内审职责范围 篇19

1.集团总部及各分、子公司银行业务办理:现金及银行存款收支、外汇收付、银行对账单及银行回单打印、网银管理、核对银行账等;

2.按要求审核付款单据,编制收支表,并报送各分管负责人,按时编制收付凭证;

3.按要求汇总、报送资金周计划,做好月末结账工作;

4.领导交办的其他工作。

财务部内审职责范围 篇20

1、负责每月客户往来对账,收款工作

2、销售订单处理;

3、负责往来客户销售合同制做,保管

4、负责银行单据的审核,核对工作;

5、按时完成往来客户之间的对账,收款工作

6、负责公司三证年检(三证合一)工作; 及银行年检。

7、负责解答客户质询问题,保障服务质量,提升客户满

财务部内审职责范围 篇21

1、会计、财务等相关专业有经验者

2. 每日现金往来账目的准确,监督店铺的营业款,能熟练使用办公应用软件,熟悉数据统计及分析方法;

2、准确安排店铺盘点,与店铺对接盘点事宜,盘点损益报表提交,每月店铺不定期抽查盘点;

4、店铺活动活动方案的审核,监督店铺折扣,积分抵扣监督,善于沟通,心态平和,有较强的学习能力;

财务部内审职责范围 篇22

1、根据外购商品、产成品、原材料、半成品、辅助材料的名称、规格设置明细帐。

2、根据手续齐备的收、发料单的数量、质量认真进行收发。

3、每天根据收、发料单进行登记明细帐本,结出余额。

4、收、发料单按规定时间及时送报财务部。

5、根据规定时间填制存仓表。

6、对手续不齐备的领、发业务,仓库管理员有权拒绝办理,但需要由经办人解释按规定再补办完手续方可办理。

6、 严禁未经规定手续审批权限发料,一切越权行为一律追究责任。

财务部内审职责范围 篇23

1.协助上级领导开展工作,维护执行集团公司的财务政策和财务管理制度;

2.负责组织本部门人员做好日常会计核算、纳税申报工作;

3.负责日常银行关系的维护;

4.分析市场和项目融资风险,参与制定融资预算和融资计划;

5.完成按揭款、贷款等相关工作;

6.参与资金管理,确保资金安全。

财务部内审职责范围 篇24

1、负责与供应商进行每月充值、消耗数据的核对、结算;

2、负责收付款流程的跟进;

3、负责部门的文件处理(合同、授权书、资质证照、对账单等);

4、根据需求,协助做好部门财务及业务对接、反馈、内部跨部门沟通等工作。

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