审计主管职责具体内容(通用22篇)

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审计主管职责具体内容 篇1

1、配合上级建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

审计主管职责具体内容(通用22篇)

2、检查医院各部门业务流程的合理性、有效性;

3、审核子公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

4、审计子公司资金使用情况;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实;

6、对子公司进行专项审计;

7、参与子公司核算的稽核及稽查。

审计主管职责具体内容 篇2

1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划

3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

6、核查公司财务方面的规范性、准确性。

审计主管职责具体内容 篇3

1、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的工作;

2、编制完整的项目工作计划,能够独立带队,有大中型企业年报审计、专项审计、工程竣工决算审计经验;

3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的审计工作;

4、领导交办的其他工作。

审计主管职责具体内容 篇4

1、参与集团公司年度审计计划及部门审计工作规划的拟制;

2、参与完善或拟制内部审计、内部控制相关管理办法;

3、组织或参与集团公司各类审计项目,负责或参与制定审计项目计划及实施方案;

4、监督、检查中介机构履约情况,对其审计成果进行复核把控;

5、负责对审计结果和处理意见的整改执行情况进行监督检查;

6、关注并跟踪国家及相关职能部门审计政策法规变化情况,定期收集集团各子公司的相关财务数据和资料;

7、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。

审计主管职责具体内容 篇5

1、负责集团审计制度和流程的制定,年度审计工作计划定制;

2、拟定审计方案,编制审计报告;

3、对公司库存盘点审计,真实可靠反映存货价值,制定损耗计划并控制合理范围内;

4、对各项目的资金、财产的安全、完整及管理情况进行监督检查

5、参与公司重大经营活动、重大项目、经济合同的审计工作;

6、负责组织公司流程制度的梳理;

7、建立公司风险和内控管理体系。

审计主管职责具体内容 篇6

1、成本审计的相关工作:目标成本执行情况审计;进度款指令签证等过程动态监控审计;成本标准清单、管理制度流程、操作指引等规范化标准的文件审核,结算审计;

2、采招、供应链的审计工作;招标、采购、供应链的单位引进开标,过程监督;合同条款、管理制度、流程、操作指引等规范化、标准的文件审核;招标、采购、供应链过程及事后审计;

3、设计相关的审计工作:设计图纸、设计变更、技术方案等收发审核台账;限额设计执行情况审计;设计类合同进度款及结算审计;

4、对公司运营、成本采购、设计、项目等工作进行审计;

5、上级领导安排的临时性工作的执行和对各职能部门工作的配合。

审计主管职责具体内容 篇7

1、主导财务主管对总账账套进行管理及审核,包括设立二级科目、分配工作权限、统一报表格式;

2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督实施;

3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);

4、负责审计报告和审计调查报告的编写,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;

5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

6、工程造价审计。

审计主管职责具体内容 篇8

1、 建立内部审计管理制度,规范审计流程;加强风险管控,防范风险;

2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作,按要求出具内部审计报告;

3、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况;

4、配合公司授权的外审单位对公司进行的有关审计;

5、负责公司内部审计资料的整理、归档和保管。

审计主管职责具体内容 篇9

1、 对工程及材料款项支付相关资料抽查其合规性、准确性;

2、会计凭证合规性、准确性抽查;

3、负责外部税务提供的专项检查报告及报表、外部财务审计及其他需要对外提供的财务信息及报表;

4、 对办公物资及设备盘存、调拨、正常报废及销账,异常报废及销账的审计;

5、按需对各公司主要工作事项进行突击检查并出具风险提示建议;

6、对财务、经济相关人员的离职监交和审计。

审计主管职责具体内容 篇10

1.负责内控常规审计工作及其它内控专项审计工作的开展与实施;

2.负责内控工作底稿的编制、复核工作,定期向经理报告审计工作进展;

3.负责内控审计报告和内部控制评估报告的编写、修改工作,并提出处理意见和建议;

4.负责梳理、更新与各部门相关的内部控制流程,编制、完善公司内部控制手册;

5.建立公司风险清单,并根据其重要性及发生的可能性进行风险评级管理;

审计主管职责具体内容 篇11

1、规划并进行审计,确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求;

2、确定审计程序细则,准备适当的项目;

3、分配数据输入、财务报告及其他职责给适当的员工;

4、审阅财务报告及工作原稿,确认其实质性、准确性和完整性;

5、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议,通知程序变更情况及协助其解决问题;

6、编制符合准则要求的审计报告,审计档案整理、立卷、归档等;

7、对所谓的不合理的内控行为进行专门的调查审计;

8、完成上级领导交办的其它审计事项。

审计主管职责具体内容 篇12

1、组织开展公司基建维修项目结算审计工作;

2、组织开展公司大型基建工程项目跟踪审计工作;

3、组织开展基建审计情况报表和各种报告的编制,负责基建审计档案管理工作;

4、参加招标监督工作;

5、完成领导交办的其他工作任务。

审计主管职责具体内容 篇13

1、 审核工程结算,对结算的准确性负责。

2、 对工程结算审减金额较大的形成案例沉淀,与相关部门交流分享,并对发现问题的规避提出合理化建议。

3、 招标工程的开标、议标、清标工作,对投标价格的合理性给予专业意见。

4、 完成领导临时安排的测算、复核工作。

审计主管职责具体内容 篇14

1、负责公司各项资产的安全和完整进行审查和评估;

2、负责公司财务报表、账务处理的准确性及完整性进行审查和评估;

3、负责公司经营管理可能存在的薄弱与风险环节进行审查和评估;

4、负责公司监控机制的严密性、有效性和完整性进行审查和评估;

5、负责公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;

6、负责公司各重要岗位管理人员任期工作进行审查和评估;

7、对公司各种资源的合理配置与利用效果进行审查和评估;对公司各种违规、违纪案件进行调查等。

审计主管职责具体内容 篇15

1. 具有财务、会计教育背景,重点大学本科以上学历。

2. 国内知名事务所5年以上工作经验。

3. 具备良好的财务分析能力,法律知识、人际交流和沟通能力,执行能力和合作精神。

4. 具有对投资风险控制深入的理解,能完整地把握风险控制环节。

5. 具有较强的逻辑思维能力、分析、理解及应变能力。

6. 具有扎实的金融相关行业相应的法律、财务功底。

审计主管职责具体内容 篇16

1、参与组织实施各类审计事项,包括错误审计、内控审计、工程审计、合同审计、专项审计等

2、按照内审计划和相关要求,配合开展日常内控审计、专项审计工作

3、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿

4、协助上级领导,会同其他部门及时纠正审计中发现的问题,对审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进,完成相关培训

5、负责内审部门的文档整理工作,包括审计底稿的整理,审计报告的归档及审计证据的保存等

6、部门领导交办的其他工作。

审计主管职责具体内容 篇17

1. 协助完成集团内部业绩审计、内控合规审计、反腐专项审计、信息披露审计等审计工作;

2. 开展审计项目的前期准备工作,包括拟定审计方案、审计程序等

3. 依据审计方案及程序要求,对相关审计资料进行收集、检查、审核等;

4. 针对各项审计工作的结果,编制审计报告、审计建议等;

5. 协助负责对审计发现的问题进行追踪,检查其整改情况;

6. 协助完成集团内部各项业绩审计、专项审计的等审计工作;

7. 负责审计收集资料、审计底稿等文件的整理归档工作;

8. 积极完成领导安排的其他工作。

审计主管职责具体内容 篇18

1.根据年度责任目标,拟定各项内部审计制度,以及监事会相关制度;

2. 根据年度责任目标,制定审计工作计划,并组织对计划进行具体实施;

3.根据年度责任目标,对公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行审计,对重大经济合同、投资项目可行性研究、资产重组方案提出审计建议,督促落实审计发现问题的整改工作,并进行后续跟踪审计;

4.负责监事会办公室日常工作; 完成领导交办的其它工作。

审计主管职责具体内容 篇19

1、负责组织或参与开展流程审计、专项审计项目工作(范围包括采购、财务,销售,项目运作,经营管理等所有公司业务领域);

2、负责组织或参与内控制度/内部运作流程制度的建立/完善;

3、负责组织或参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作;

4、负责组织或参与部门流程制度、工作规划、计划等平台工作建设;

5、领导交办的其它工作。

审计主管职责具体内容 篇20

1、熟悉各类审计项目,能独立或带领小组完成审计项目,拟定审计工作方案;

2、实施审计程序,复核组员工作底稿,编制审计报告和管理建议书;

3、负责审计过程中和现场结束后与客户相关部门的协调和沟通;

4、与客户建立长期合作关系,并实施后续审计;

5、掌握相关审计、会计各项知识及流程,并对行业新动态、新准则及时了解,提出有效的思路;

6、 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

审计主管职责具体内容 篇21

1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;

2.及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;

3.根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;

4.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;

5.对审计工作的相关资料、文件进行归档管理;

6.对下属提供工作指导;

审计主管职责具体内容 篇22

1. 负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;

2. 负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;

3. 为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;

4.实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;

5. 对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;

6. 抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

7. 参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控审计、专项审计和跟踪审计,提出报告向部门经理汇报;

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