财务审查工作职责(精选18篇)
财务审查工作职责 篇1
1、申购发票,开具发票,抄税清卡。
2、申报个税、社保、增值税、附加税、工商年检、年度汇算清缴。
3、日常报销工作。
4、负责日常财务核算、制作记账凭证,编制月、季、年财务报表。
5、财会文件的归档和保管。
6、固定资产的登记和管理。
7、负责员工工资核算以及发放。
8、出纳工作。
9、完成上级领导交办的其他工作等
财务审查工作职责 篇2
1、审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的记账凭证汇总,登记总账
2、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符
3、负责结转各项期间费用及损益类凭证,并据以登账
4、负责出具财务报表
5、纳税申报
6、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符
7、日常的会计核销工作,包括费用核销、成本核算、资金核算、资产核算、利润核算等;做到收付及时、账实、账账相符,日清月结
8、部分人事工作
9、完成公司和上级下达的其它工作
财务审查工作职责 篇3
1.负责各业务区域上下游财务对账及结算工作;
2.负责公司费用报销及付款审核;
3.负责根据所有相关票据制作记账凭证,并登记入账;
4.负责应收款催缴、应收款账龄分析和客户对账工作;
5.负责应付款往来核对,根据应付款账龄及时审核和处理到期应付款;
6.负责根据预算定期汇总费用实施情况,出具费用预算对比表;
7.参与业务部门其他相关评审工作;
8.配合领导做好财务报表、年度审计、预算等其他相关事宜。
财务审查工作职责 篇4
1.月度结账工作/出具月度报表
2.编制月度预算与实际费用对比报表(在系统中操作)
3.编制季度预算报表(在系统中操作)
4.组织召开差异分析会议
5.与预算/实际费用有关的分析工作
6.数据提报工作
7.完成上级交办的其他工作
财务审查工作职责 篇5
1、核签、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;
2、登记保管各种明细账、总分类账;
3、定期对账,包括财务软件,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜;
4、设计、修订会计制度、会计表单,分析财务结构,编制会计报告、报表;
5、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出,管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目。
财务审查工作职责 篇6
1、有一般纳税人企业会计实操经验,熟悉软件企业销项发票领用,退税,进项发票认证,抵扣等工作;
2、核对供应商,客户等往来款项;
3、出具每月财务报表,会做财务分析;
4、熟悉税法,经济法,对最新税收政策熟练掌握;
5、熟悉企业纳税筹划;
6、完成领导交办的其他事宜。
财务审查工作职责 篇7
1.负责门店会计核算,及时准确地提供管理所需的财务数据,编制财务报表。
2.负责门店物资库存管理,定期盘点,每月编制损耗报表,分析预算执行差异。
3.负责门店采购支付、报销及开票等事宜。
4. 负责核对工程往来款项及结算。
5. 领导安排的其它工作。
财务审查工作职责 篇8
1、围绕公司的经营发展规划和工作计划,负责编制公司财务计划和费用预算,有效地筹划和运用公司资金;
2、参与财务战略规划,建立、健全财务管理体系;
3、合理分解公司经营目标,为分公司经营管理及业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;
4、根据总部的要求,执行并完善财务监控体系,做好分公司内部控制体系;
5、组织制定公司财务管理制度、内控流程及资产管理办法,并监督执行;
6、负责按期汇集、计算和分析成本控制情况,向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划;
7、撰写经营报表分析、月度财务PPT;
8、负责对日常财务管理和成本控制,开展全面预算管理,严格控制财务收支
9、其他领导安排的事项。
财务审查工作职责 篇9
1、负责全盘账务,如实反映与监督零售店铺各项经济活动和财务收支情况;
2、根据会计制度,定期汇总会计凭证,编制财务报表;
3、完成外税账务,处理报税与发票事项;
4、定期核对固定资产账目,定期监督货品的盘点工作,做到账物相符;
5、各项成本及工资的核算;
6、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;
7、根据公司发展需要完成临时性工作及上级领导交办的其他工作。
财务审查工作职责 篇10
1、每月及时、完整、准确地处理各项单据,跟进结算单据的审核和全盘账务处理;
2、负责会计档案管理,防止失密、遗失,保证资料的完整、准确、可靠;
3、根据公司规定对费用单据进行核签;
4、进行往来余额管理、应收账款管理、经销商管理;
5、按规定申请发票、开具发票,申报纳税;
7、完成领导交办的其他工作。
财务审查工作职责 篇11
1、处理集团公司的应付、成本、费用、税务等相关财务工作;
2、负责所属板块的日常财务核算,协助编制集团合并管理报表与财务报表;
3、指导业务部门编制预算及经营预测,协助完善月度分析与预算管理;
4、对所负责业务板块,进行预算控制、本量利分析与盈利模型建设;
5、协助优化集团内控流程与制度建设。
财务审查工作职责 篇12
1、 协助片区财务事项的监督和费用的核算;
2、 协助日常费用和项目费用管理和结帐工作;
3、 协助执行财务控制、合理控制员工借款和清帐;
4、配合财务经理做好各项财务工作,配合片区业务部门实现高效运作。
财务审查工作职责 篇13
1、 负责全盘账务处理、核算工作;
2、 负责财务报表编制、财务报表数据分析工作;
3、 完成各类涉税业务及工商对外事项,完成各类统计报表的提交工作;
4、 负责各类会计凭证、档案、票据和印鉴的管理;
5、 审核分公司当月凭证及往月附件;
财务审查工作职责 篇14
参与编制财务审计、内控审计的年度工作计划和实施方案。
财务审计:完成控股及子公司月度、年度财务审计,确保收支真实、合理、合法合规。
内控审计:根据上市公司要求,组织评价企业控制设计和控制运行缺陷,分析缺陷形成原因,提出改进建议。
专项审计:根据需求,有针对性的开展重大经济活动的专项审计工作。
离任审计:对关键重要岗位的离任干部进行离任审计。
协调配合外部监管机构对公司的审计监督检查工作。
跟踪内、外部审计发现问题的整改完成情况,形成闭环管理。为公司的管理提供决策建议。
财务审查工作职责 篇15
1、负责区域财务管理工作,进行会计核算和监督,防范、减少财务营运风险;
2、提供财务分析报告和财务管理培训,给予区域有力财务支持;
3、协助部门完善营销财务管理制度体系及财务报表管理,提升部门工作品质。
财务审查工作职责 篇16
1、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;
2、负责一般纳税人企业的全盘账务处理,熟练使用财务软件,编制财务及日常管理报表;
3、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等;
4、负责公司发票购买、开票、认证 、报税(月度申报,季度申报,年度汇算清缴)、出口退税等相关涉税工作;
5、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作;
6、完成领导交代的其他工作任务。
财务审查工作职责 篇17
1. 负责公司日常帐务对帐,单据记录、审核、核销、整理归档等工作;
2. 负责合同分类归档,所有档案统一管理,确保档案安全和数据保密。
3. 与韩国总部对接,协助相关财务工作。
财务审查工作职责 篇18
1、按照编制完成各岗位需求招聘工作(含需求评估确定,人才寻源、面试评价,提供专业意见、面试安排、报道入职安排等);
2、人员培训及相应资料整理安排工作(含新员工培训、技术关键岗位能力计划提升、管理培训、外训项目等);
3、协助集团完成事业部绩效考核方案落地,负责后续绩效考核工作;
4、内部各部门的协调沟通,员工关系-入离调转办理、员工关系处理工作;
5、负责部分行政事项跟催工作(辅助项);
7、领导交办的其他事宜。