财务审计主管岗位的主要职责(精选26篇)

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财务审计主管岗位的主要职责 篇1

【主要职责】

财务审计主管岗位的主要职责(精选26篇)

1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排,合理设计具体的审计计划。

2、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。

3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作

4、按照财务审计程序和审计方法,获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。

5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。

【任职要求】

1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。

2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。

3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。

4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。

5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。

6、熟练操作财务软件、ERP等系统。

财务审计主管岗位的主要职责 篇2

1、负责财务稽核和会计报告工作。

2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。

3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。

6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

7、协助主任加强会计基础管理工作。

8、完成月、季、年度财务报告工作。

9、办理会计证年检工作。

10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。

11、制定会计核算科目体系。

12、完成领导交办的其他工作。

财务审计主管岗位的主要职责 篇3

职责

1、审查企业各项财务制度的落实情况,拟定审计方案;

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

3、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作的合规性;

4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

5、针对所有涉及的审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议;

6、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;

7、进行企业保密工作,按规定使用所获取得财务资料;

8、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。

岗位要求:

1、学历:本科以上学历

2、专业:财务管理学、会计学等相关专业

3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。

财务审计主管岗位的主要职责 篇4

职责:

1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划

3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

6、核查公司财务方面的规范性、准确性。

任职资格:

1、财务、会计、审计等相关专业专科以上学历;

2、通过注册会计师的优先考虑

3、三年以上审计管理经验;

4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。

财务审计主管岗位的主要职责 篇5

职责:主要负责公司的工程审计工作,为公司节约成本。

岗位要求:

1.30周岁左右;

2.大学本科学历,财务、会计、审计、财务管理相关专业毕业,可适当放宽;

3.牵头拿出项目审计方案,全过程跟踪审计,有施工类企业项目审计经验优先;

4.有优秀的组织协调及沟通能力,一到三年工程审计工作经验优先;

有工程审计工作经验(有相关证书),略懂财务技能者,或有财会工作经验,且了解工程审计。两者皆会更佳。

财务审计主管岗位的主要职责 篇6

职责

1、协助部门负责人对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展。

2、协助部门负责人制定内部审计规章制度、办法、编制审计年度计划等,并具体负责实施;

3、协助部门负责人组织并参与各项审计活动,负责各项常规审计工作的实施,负责审计报告的编写工作,并提出处理意见和建议,跟进及反馈异常事项的处理结果及发现问题的整改落实;

4、负责对本部门内部档案资料的管理,对被审单位提供的有关资料负保密责任;

5、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;

6、完成上级交办的其他任务。

任职资格

1、5年以上财务、审计工作经验;

2、具有财务管理或审计等相关培训经历;

3、熟练使用办公软件,具备基本的网络知识和一定的语言、文笔表达能力;

4、熟知账务处理及相关审批流程,熟知公司内部审计相关知识及相关法律法规;

5、良好的沟通、协调能力,责任心强,有团队精神,执行力强;

6、做事严谨、细致、有序。具有较强的亲和力,随时能够接受环境、工作挑战的心理承受能力。能够独立开展工作;

7、具有审计师或会计师职称优先。

财务审计主管岗位的主要职责 篇7

岗位职责:

1.负责建立信息系统风险评估机制,制定信息系统审计制度;

2.利用计算机辅助审计技术,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;

3.定期提供非现场审计数据,配合现场审计工作;

4.负责远程审计系统的开发和维护;

5.组织实施信息系统风险评估与审计;

6.领导安排的其它工作。

任职资格:

1、本科或以上学历,信息系统和信息管理专业、审计专业优先;

2、具有信息系统和内部控制审计、系统管理、网络安全等相关知识或工作经验优先;

3、有CISA、CISSP、CIA等专业资格者优先;

4、有良好的沟通能力、执行能力;

5、工作责任心强,具备较强的抗压能力,能适应出差。

财务审计主管岗位的主要职责 篇8

职责:

1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施;

2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施;

3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;

4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;

5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;

6、负责监察审计制度、审计流程的建设,简历健全监察审计体系;

7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;

8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;

9、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;

2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;

3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;

4、高度的职业道德和抗压能力;

5、具有财务、会计、审计等知识;

6、具有二年以上同岗位经验。

财务审计主管岗位的主要职责 篇9

1)根据部门计划的安排,完成本职工作;

2)负责总结财务审计工作开展的效果,提出完善和优化审计监察流程制度的建议;

3)按审计工作计划实施审核工作;

4)参与业务及管理流程管理体系的内部审核;

5)负责开展对控股集团及所属公司的例行财务审计工作,参与专项审计工作;

6)汇总整理和分析财务审核发现的问题;

7)向上级领导出促进管理改善的建议;

8)参与离任审计(包括经济责任审计);

9)参与审计经营目标完成情况,对绩效实现的真实性进行证实;

10)调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为;

11)完成上级领导交办的其他工作。

财务审计主管岗位的主要职责 篇10

职责:

1. 拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;

2. 拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计底稿、草拟审计报告;

3. 对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;

4. 负责工程预结算审计、决算审计;

5. 负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;

6. 定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性;

7.对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督;

8.根据管控权限和相关管理制度管控下属公司的工程审计工作。

任职要求:

1.全日制本科以上学历,审计、工程造价等相关专业。

2. 3年以上工程审计工作经验。

3.具备与工程审计相关的专业知识和技能;熟悉相关法规。

4. 具有审计师、造价师资格者优先考虑。

5. 学习能力强,具有良好的团队合作精神和沟通协调能力,文字表达功底扎实。

6. 思想健康上进,遵规守纪,诚实可信,具有良好的个人品质和职业素养,无不良历史记录。

财务审计主管岗位的主要职责 篇11

职责:

1.负责公司经营指标数据分析,推进经营指标的达成措施的落实;

2.负责风险与内控诊断、提供内控管理改善建议等;

3.负责内控审计,对内控系统的建立、健全、执行及有效性进行检查和评价。

4.跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;

5.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法;

6.负责公司制度管控、流程优化。

任职要求:

1、本科及以上学历,审计,财务管理,工商管理等相关专业;

2、3年以上相关工作经验,有大型国企内部审计,企业管理,风险管理,财务管理工作经验优先;

3、能独立组织或协助参与各类审计项目的实施,编制审计报告;

4、具有良好的语言沟通和文字表达能力;

5、熟悉财务管理知识、成本管理知识、审计管理知识。

财务审计主管岗位的主要职责 篇12

职责:

1、负责对集团下属子、分公司进行年度审计和专项审计;

2、负责配合审计经理完成审计项目工作;

3、负责跟踪审计发现问题的整改情况;

4、负责审计资料的立卷收集、整理归档工作;

5、完成其他与审计相关的工作和领导交办的工作。

任职要求:

1、大专以上学历,会计、财务、审计等经济类专业;

2、熟悉国家财经法律法规、企业会计核算、税收政策和审计知识;熟悉使用office办公软件及ERP软件;

3、处事公正,做事客观、工作严谨、敬业、积极主动、有上进心、具有良好的职业操守和团队合作精神;

4、具有中级会计师或审计师及以上资格;5年以上财务或审计工作经验;有餐饮、酒店或零售百货行业工作经历者优先录用;

财务审计主管岗位的主要职责 篇13

职责:

1、负责协助完成各类工程审计方面的规章制度、流程和表格,并宣导和实施,促使制度得到有效落实和执行。

2、负责各项工程方面监察审计目标及计划的实施工作。

3、负责及时完成对工程施工项目(土建、安装、装饰)的全过程(前中后)监督审核、业务指导、决算复审等工作。

4、负责按时完成临时专项审计、稽查、确认、市场调研、资料收集和整理工作。

岗位要求:

1、大学本科及以上学历,工程造价或工程管理(懂审价)专业毕业。

2、熟练运用审价软件,CAD软件,善于网络或市场询价工作。

3、工程审价工作经验5年以上,对审价法规、定额及子目解释等熟悉。

财务审计主管岗位的主要职责 篇14

职责:

1、协助部门负责人完善审计制度、审计流程、审计模板;

2、根据审计计划和方案对工程建设、招标采购、成本控制的规范性和有效性进行检查审计,根据审计结果出具书面报告,并跟踪、督促审计建议的整改落实;

3、配合对工程结算造价进行抽检复审;

4、配合实施具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,完成审计资料的归档;

5、完成部门负责人交办的其他工作。

任职资格:

1、工程造价管理专业优先,其他相关专业(土木工程、给排水、电气专业)其次;学历:本科毕业;

2、工作年限2-3年左右;

3、吃苦耐劳,能够适应长期出差或者外派驻场;

4、具备咨询公司或者施工单位预结算经验或现场管理经验;

5、熟练使用办公软件和预结算专用软件;

财务审计主管岗位的主要职责 篇15

职责:

1、按内部审计工作程序,组织实施审计项目审计工作;

2、负责编制审计项目实施方案,并在实施过程中对其修改完善;

3、分解审计项目工作内容,对项目成员进行分工,落实任务,明确责任;

4、按项目实施方案开展审计工作,随时掌握审计进度,保证按期完成;

5、组织项目成员讨论工作中出现的疑难问题,对重大问题请示汇报后,确定下一步审计重点;

6、审查各成员的审计记录和审计工作底稿并督促项目成员在规定的时限内完成各自的工作任务;

7、汇总审计工作底稿,编写审计报告,并组织项目成员进行讨论,审计报告经审计部门负责人审核、修改后出具正式报告;

8、对审计部门负责人负责并及时报告项目工作进展情况;

9、参加项目的后续审计整改跟进工作;

10、项目审计终结后,负责组织该项目资料的收集、整理,按规定提交审计档案至档案管理人员,或根据上级领导意见,对审计资料进行处理;

11、搞好项目及部门的团建,协调工作,发现问题及时解决并向领导汇报。

任职资格:

1、全日制本科以上学历,审计或财会相关专业;

2、四年以上审计或者财务工作经验,能独立带队参与审计工作;

3、熟悉企业的内控制度和流程,具有会计或审计专业技术中级职称及注册会计师、税务师资格;

4、较强工作责任心和团队合作精神;

5、能熟练操作财务系统软件和办公自动化软件;

6、具有优秀的公文写作能力以及良好的沟通技巧和表达能力,正直诚信,具有较好的职业操守,有上进心,学习能力强,能适应经常出差。

财务审计主管岗位的主要职责 篇16

岗位职责:

1、对财务凭证进行事前审核。审核全集团公司及其附属子公司财务结算环节可能出现的内控风险与缺失,审核单据完整性、真实性、合规合法性,保证资金安全和有效利用,创造出更大的效益。

2、协助印章管理,复核合同文件和对外文件等。

任职要求:

1、本科及以上学历,审计、财会专业毕业,三年大型企业以上财务或审计工作经验,熟悉操作SAP、office等软件。具有中级会计师资格证者或中级审计师资格证及以上者优先。

2、熟悉工业行业费用及应付款审核,对内部审计操作流程有一定了解。能够独立撰写审计底稿、提出可行性改善措施、出具审计工作报告

3、具有较强的逻辑思维能力及沟通能力,能独立分析问题、解决问题;良好的文字输出能力及口头表达能力;积极向上、富有激情;高责任心、做事细心认真、原则性强,具有良好的团队协作意识。

财务审计主管岗位的主要职责 篇17

职责:

1、负责或配合实施对公司、分子公司(含全资、合资合作子公司)的内部控制审计或专项审计工作,按项目审计计划完成内部审计报告、提出审计建议,跟踪落实建议执行情况;并协助建立、完善内部控制制度。

2、推进公司项目风险管理工作的开展,配合完成风险管理监督检查审计工作。

3、编写审计业务流程、审计工作规范、制度。

4、负责审计档案管理。

任职资格:

学历: 本科及以上学历

专业:会计学、财务管理、审计学、经营管理

工作经验 3年以上(其中同一层级岗位3年以上)

具体要求:有财务工作经验、有审计工经验,具有较强的沟通和协调能力。

计算机:熟练使用ERP、Word、Excel办公软件

英语:熟练

财务审计主管岗位的主要职责 篇18

职责:

1、参与公司及子公司有关工程成本控制管理方面的制度及流程的制定,监督其制度及工作流程的执行情况。

2、参与和指导公司及子公司工程项目的招投标工作,并对招标制度及流程的执行进行监督。

3、负责工程项目的预算和结算的审核、并参与工程项目的竣工决算审计。

4、加强工程项目施工过程中的造价控制。负责工程进度款审核,负责设计变更和现场签证等单据的审核,适时勘查施工现场,检查工程项目合同及协议的执行情况。

任职要求:

1.全日制本科以上;

2.有建造师、造价师执业资格证优先;

3.良好的沟通表达和写作能力及团队合作意识,抗压能力强;

4.熟练使用工程造价软件;

5.能适应不定期出差。

财务审计主管岗位的主要职责 篇19

职责:

1、熟悉工程管理、招投标流程;

2、熟悉施工现场管理,工程管理相关规范、工艺等知识;

3、熟悉上市公司内部审计相关知识和国家建设行业相关政策、法律、法规;

4、具备工程管理、合约管理技能;

5、具备良好的沟通和文字表达能力;

6、协助部门编制内审方案,整理审计证据,草拟审计报告,提出审计建议。

任职要求:

1、工程、造价相关专业本科以上学历;

2、5年以上工程、造价工作经验,其中3年以上房地产企业或造价师事务所的工程审计监察或造价工作经验;

3、熟悉房地产项目运作流程及房屋建筑工程的概预算,有项目现场管理经验者优先考虑;

4、擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告;

5、有较强的分析及文字表达能力。

财务审计主管岗位的主要职责 篇20

职责:

1、负责审核各工程预算、结算。

2、负责审核各招标项目的工程量清单和标底;

3、负责审核各种方案或措施的预算,供公司做决策;

4、负责对各项目进行造价分析,建立数据库。

任职要求:

1、工程造价、工程管理等本科以上学历。

2、5年以上土建预结算工作经验,熟悉钢筋抽量。

3、熟悉建筑行业现行政策法规及省市定额,熟练使用预结算相关软件。

4、全专业预结算能力者优先考虑。

财务审计主管岗位的主要职责 篇21

职责:

协助审计部长完善内部审计体系搭建余审计制度的修订与完善;

为审计小组人员提供必要的技术知道和工作方法,汇总和分析复核审计资料,编写审计报告,及时提出审计管理建议;

跟踪审计问题的整改和整改辅助工作;

注重团队建设和培训,做好部门人员的培训和能力提高;

具备能独立完成指定的审计任务。

任职资格:

1、 大专以上学历,财务会计、审计专业;

2、 具有5年以上财务或者审计相关工作经验,3年以上审计工作经验;

3、 具有审计、会计中级以上职称,具备CIA、CPA等资格优先考虑;

4、 具备良好的组织、沟通和协调能力,具有良好的观察、分析和解决问题的能力。;

5、 良好的文字处理能力、办公软件应用能力等;

6、 严格遵守职业道德规范,坚持原则、客观公正、忠于职守、保持廉洁、保守秘密

财务审计主管岗位的主要职责 篇22

职责:

1、建立和完善集团内部控制评价体系;

2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价; 对审计整改情况进行跟踪检查;

6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及分、子、控股公司、关联公司的内部控制、财务收支及各项经济活动,以及财务核算和会计报表的真实性和准确性进行审计监察工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;

9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作。

10、对举报事项进行调查、核实,出具调查报告及处理意见;

11、定期向审计委员会汇报,做好沟通的报告和记录;

12、配合上级监管部门的检查与监督,接受有关任务并落实组织完成;

13、完成董事会、审计委员会要求完成的审计调查。

岗位要求:

1、本科以上学历,会计、审计、法学等相关专业;

2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

3、三年以上相关行业内部审计工作经验,有上市企业内部审计工作经验者优先;

4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;

5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;

6、正直诚实,为人诚实可靠、品行端正。工作态度积极,责任心强;有较强的判断与决策能力,计划和执行能力。

7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。

财务审计主管岗位的主要职责 篇23

职责:

1、协助经理持续完善公司本部、分子公司内部审计规章制度、流程、业务操作规范及内部审计模板,并协助完成实施;

2、协助经理完成内部审计工作,在经理指导下完成拟定审计工作方案,实施审计活动、编制审计工作底稿、评估审计证据的真实性、充分性,草拟审计报告;

3、协助经理拟定审计整改计划,跟踪审计的执行、实施后续审计;

4、协助经理完成年报等外部审计工作;

5、负责审计资料的归档和保管工作;

6、完成领导安排的其它工作。

任职要求:

1、教育背景:大学本科及以上,会计、审计专业优先;

2、实际工作经验:在会计师事务所从事内控审计或企业内部审计部门工作2年(含)以上,具有IT企业审计工作经验优先;

3、从业资格:拥有CPA、CIA资格证书优先;

4、知识技能:具有内控、审计等方面的专业知识;能熟练应用WORD,EXCEL、 VISIO等办公软件及相关财务软件的操作;

篇三

【职责】

1、负责公司内部审计工作的开展;

2、负责公司内部账务,报表的规范管理;

3、协助及维护内审、内控、风控制度的建立;

4、能独立完成审计工作;

5、完成领导交办的其他专项审计,确定关键环节和主要内控,评估风险,在审计过程中合理。

【任职资格】

1、本科或以上学历,财务、审计等相关专业毕业;

2、3年及以上内外审经验尤佳;

3、在1000人以上集团公司有内部审计、内控、风控等相关工作经验尤佳;

4、原则性强,工作严谨认真、忠诚敬业,具有较强的组织、沟通、协调能力,良好的职业操守及团队协作精神。

财务审计主管岗位的主要职责 篇24

职责:

1、负责对国家财务税收政策执行、公司财务制度执行情况进行审计;

2、负责对公司全面预算执行、年度目标任务完成情况进行审计;

3、负责对公司资产、负债、所有者权益真实性进行审计;

4、负责对公司内控制度建设及实施情况进行审计;

5、负责对公司资金运用、融资业务办理及管理情况进行审计;

6、负责对公司流程制度执行、相关岗位离任进行审计;

7、负责对经济合同的签订及执行情况进行审计;

8、负责对银行帐户、印鉴、税务证件及有关档案管理情况进行监督检查;

9、协助部门负责人开展公司制度执行检查、反舞弊调查、预防腐败建设等工作;

10、领导交代的其他工作。

任职条件:

1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,统招本科及以上学历;

2、3年以上地产开发/建筑施工行业工作经验,5年以上财务审计经验;

3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册会计师证书优先;

5、较强的组织协调能力、沟通能力,较强的分析、发现问题与判断能力;

6、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。

财务审计主管岗位的主要职责 篇25

岗位职责:

1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;

2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;

3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;

4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;

5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。

6、负责团队的管理,及相关制度的落实

任职要求:

1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;

2、2年以上全盘帐务工作经验,3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;

3、熟悉审计、财经相关法律法规;

4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。

财务审计主管岗位的主要职责 篇26

岗位职责:

1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;

2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;

3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;

4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;

5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;

6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;

任职资格:

1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。

2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。

3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。

4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。

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