事务所审计员岗位职责(精选16篇)

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事务所审计员岗位职责 篇1

1.能够独立完成中型常规公司审计工作,或者小型特殊项目审计工作;

事务所审计员岗位职责(精选16篇)

2.在大型集团审计项目之中担当相对重要审计任务;

3.对审计员进行有效的指导和培训。

事务所审计员岗位职责 篇2

1.负责核研院专用工作网络的安全运维:积极配合学校信息办及信息化技术中心对专用工作网络的安全和应用系统运维情况进行审计,及时发现违规行为并进行安全风险评估,对系统设备进行全生命周期管理。

2.参与院信息化建设与实施,具体包括:网络设施升级、改造和维护,院网站等系统维护与升级。

3.参与组织开展本单位信息安全技术教育培训。

4.定期协助院相关单位完成信息安全技术相关检查。

5.依据国家相关法律法规,及时完成新增信息系统方案设计、制度策略编制。

事务所审计员岗位职责 篇3

1、能够独立操作完成科目常规审计,现场自行解决简单问题,在指导下处理部分特殊、疑难事项。

2、能够独立进行小型、简单常规项目审计,包括所有的报告、标准表格。

3、能够对审计员进行适当正确的指导。

事务所审计员岗位职责 篇4

1、具有高度敬业精神、团队意识强

2、具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力

3、负责对集团公司工程项目材料签收等进行监督审查

4、负责劳务资料的收集归档、费用的报销及其他日常事务;

5、完成劳务经理交代的其他事务。

事务所审计员岗位职责 篇5

1、 参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;

2、 参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理。

3、 参与组织公司的年度审计工作。

4、 开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作。

5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚。

6、完成领导临时交办的其他工作。

事务所审计员岗位职责 篇6

1、各项费用合规性,合理性,金额正确性及原始单据有效性审计,预算内、外资金的使用情况审计;

2、负责各类费用的统计及相关费用预算金额表的编制,协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;

3、协助开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;

4、协助制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;

5、协助制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施。

事务所审计员岗位职责 篇7

1、根据上级要求对客户进行专业的审计服务;

2、充分了解客户对于审计项目的需求和目的,并制定相应的审计方案;

3、能独立完成审计工作,提出相关处理意见和建议,撰写正式审计报告;

4、安排项目团队审计工作,并对审计现场进行有效管理,合理分派团队工作,跟踪工作进度,有效监督审计质量;

5、完成上级交办的其他审计任务。

事务所审计员岗位职责 篇8

1、负责往来账务核算及对账工作,尤其是应收账款的管理。

2,负责各个销售单元收支及利润的核算及分析。

3、负责制造费用归集及成本核算。

4、负责物料收发存核算及报表分析。

5、负责财务报表编制及分析。

事务所审计员岗位职责 篇9

1、 每年定期梳理集团所有公司内部管理制度(存档于集团公司行政档案处备查),保障各公司在制度下顺利运行;

2、定期或不定期对集团所有公司进行审计,形成相应内部审计报告,审计报告内容包括:内控及各公司发布的管理制度及会计制度执行情况汇报、财务报告(季、半年、年度)是否真实准确反映被审计公司情况,保证前期搭建的所有管理制度行之有效执行,避免流于形式,保证财务报表数据真实准确合法合规;

3、定期或不定期对集团所有公司进行纳税专项审计,形成相应纳税审计报告,审计报告内容包括:被审计公司所有纳税情况汇报,适用国家税种及税率是否正确,计提应纳税额及已纳税额是否准确、真实,是否按期申报,按期交纳,是否有无遗漏,存在问题是否补充申报或完善解决;

4、 对审计中发现的内部管理制度问题及时进行调整和完善。(重点是资金管理、固定资产存货等、对外采购、费用报销、授权文件等);

5、负责审计集团所有公司股东会决议或其他重大决策所依据的内部管理报表及各项经济、财务数据。保障公司重大决策所依据的数据真实、准确、有效,审计人员应当在出具相应专项审核报告或在内部管理报表或数据上签字,承担相应复核及审核责任;

6、 集团公司其他相关工作。

事务所审计员岗位职责 篇10

1、建立和完善集团内部控制评价体系;

2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实;

6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;

9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;

10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。

事务所审计员岗位职责 篇11

1、熟悉对一般纳税人、小规模纳税人全盘账务处理,税务申报,协助相关部门开展财务年检工作。

2、负责发票的开具管理,会计账表的归档工作,保证会计资料的合规及完整性;

3、指导做好税收筹划,规范组织公司依法纳税。

4、关联交易及资金往来账的核对,日常业务费用的核算,应收、应付的管理。

5、完成领导交付的其他工作。

事务所审计员岗位职责 篇12

1、已通过部分注册会计师考试科目优先;

2、精通财务会计审计等相关知识和政策法规;

3、具备良好的文字表达能力和团队组织能力;

4、较强的计划,协调,组织,监督能力

事务所审计员岗位职责 篇13

1、参与执行各类型审计业务;

2、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;

3、协助项目负责人做好审计资料整理归档工作;

4、完成项目负责人交办的其他工作。

事务所审计员岗位职责 篇14

1、参与执行各类型IT审计、内控审计与咨询项目;

2、独立执行审计工作并撰写工作底稿;

3、分析测试结果,识别缺陷和风险,并撰写管理建议;

4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;

5、协助完成审计底稿归档工作;

6、完成领导分配的其他任务。

事务所审计员岗位职责 篇15

1、根据审计计划,协助上级领导开展审计工作(包含但不限于例行审计、舞弊审计及其它特别专项审计),对公司内控管理、经营效果、重大经济业务等实施审计;

2、 协助上级领导编制审计计划、审计工作底稿、起草内部审计报告,提出审计建议;

3、 负责审计工作档案的整理和归档工作,确保审计资料的完整性;

4、 对审计问题进行事后跟踪,督促被审计部门进行限期整改,并检查落实改善情况;

5、 上级领导交代的其他工作。

事务所审计员岗位职责 篇16

1、根据审计计划,开展公司各业务流程的内部审计和外部审计工作;

2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;

3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;

4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;

5、完成部门领导交待的其他工作。

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